各相关单位:
建立健全企业内部控制体系是企业管理提升的重要基础,是促进企业守住不发生重大风险底线、加快实现高质量发展的有力举措,对增强企业竞争力、控制力、抗风险能力具有十分重要的意义。2019年11月份,国资委颁布了中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见。并提出构建企业内部控制、风险管理、合规管理三位一体内部控制体系的思路。为进一步帮助广大企业内控及审计人员学习国资委三位一体内控体系建设与运行思路,掌握内部控制风险排查、排除实务方法“中审网”特邀财政部内部控制实战专家定于2020年6月份举办一期“国资委三位一体内控体系建设运行与风险排查”专题讲座,欢迎报名参加,具体安排如下:
一、培训对象
企业审计部门负责人、主管及业务骨干人员
企业内控部门负责人、主管及业务骨干人员
企业财务部门负责人、科长及业务骨干人员
二、时间地点
2020年6月16日-19日 (成都) (16日全天报到)
详情至电:010-52461706 徐老师